2016年临沂市人民政府研究室部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
根据《临沂市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定》(临政办发〔2010〕46号)和有关规定,市政府研究室为市政府直属机构,单位性质为全额事业单位,下设办公室、综合调研科(编辑室)、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、民生工作办公室(与调研四科合署办公)等7个职能科室和机关党支部;市政府研究室核定事业编制26名。主要职责是:
(一)负责或组织参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。
(二)负责或会同有关部门起草市政府有关会议材料、文件、领导讲话等文稿;参与有关政务活动。
(三)研究分析国内外经济形势和主要国家经济社会发展政策,提出政策建议;收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考依据。
(四)组织、协调全市政府系统的调查研究工作。
(五)负责组织重大民生事项调研,为市委、市政府确定全市民生重点工程和措施提出意见建议。督导调度民生政策落实和重大民生工程实施情况,统筹协调推进民生保障体系建设,总结推广民生工作典型经验。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
临沂市人民政府研究室部门预算包括:临沂市人民政府研究室预算。
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年临沂市人民政府研究室收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
460.19 |
按功能科目 |
460.19 |
财力拨款(补助) |
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事业运行 |
316.13 |
纳入预算管理的行政性收费 |
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一般行政管理事务 |
80 |
纳入预算管理的专项收入 |
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事业单位离退休 |
64.06 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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罚没收入 |
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政府住房基金收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中:一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
460.19 |
支出总计 |
460.19 |
表2.2016年临沂市政府研究室支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
住房补贴 |
奖励金 |
取暖补贴 |
物业补贴 |
其他对个人和家庭补助 |
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合计 |
460.19 |
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201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
80 |
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|
|
80 |
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
316.13 |
|
86.62 |
97.71 |
18.37 |
|
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26.46 |
37.25 |
0.01 |
9.31 |
5.82 |
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34.58 |
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208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
64.06 |
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63.66 |
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0.4 |
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表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
13.5 |
0 |
8.5 |
0 |
8.5 |
5 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为460.19万元,其中:财政拨款收入460.19万元,财政专户核拨资金0万元。
2016年支出预算460.19万元,其中:一般公共服务支出316.13万元,社会保障和就业支出64.06万元。
三、“三公”经费预算情况说明
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共13.50万元。
“2015年预算数”是指市财政局年初批复的预算数, “2015年预算执行数”是指市财政局年中批复调整后的预算数,上述两项指标一致。
2016年预算数比2015年预算数减少1.50万元,降低10%。其中,公务用车购置及运行费比2015年预算数减少1.50万元,降低15 %,公务接待费和因公出国(境)费与2015年预算数持平。主要是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算8.5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。