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索引号 | 852681291/gdj/2019-0000020 | 发布机构 | 临沂市文化和旅游局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2015/04/01 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
标题 | 2015年临沂市文化广电新闻出版局部门预算 |
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目录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2015年部门预算表 一、2015年收支预算总表 二、2015年支出预算表 三、2015年“三公”经费支出预算表 第三部分 2015年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 临沂市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的市政府工作部门,机关内设办公室(挂政策法规科牌子)、人事科、财务科、艺术科、社会文化科、文化产业科、广播电影电视管理科、广播电影电视科技科、新闻出版科等9个职能科室及机关党委;直属临沂艺术学校、临沂市文物局、临沂市图书馆、王羲之故居、临沂市博物馆、临沂市柳琴戏传承保护中心、银雀山汉墓竹简博物馆(兵学博物馆)、临沂市群众艺术馆、临沂羲之书画院等9个事业单位。 其主要职能为: (一)贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策,拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施,并组织实施。 (二)拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施,指导、管理、协调文化事业、文化产业发展;具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程;推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。 (三)指导、管理全市文化艺术事业;指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理全市重大文化艺术活动;指导、协调全市文化艺术产业发展;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。 (四)指导、管理全市社会文化事业;指导全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。 (五)拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 (六)指导、管理全市文物、博物馆事业。 (七)拟订全市动漫、游戏产业规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展。 (八)指导、管理全市广播电影电视事业、指导、协调全市广播电影电视产业发展;组织推进全市广播电影电视领域的公共服务;指导广播电影电视重点基础设施建设;管理全市重大广播电影电视活动;负责全市广播电视播出机构和频道频率的审核申报,负责全市广播电视节目、电视剧制作的审核申报,指导全市电影制片、发行和放映工作。 (九)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理;负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理,审查其内容和质量。 (十)编制广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。 (十一)指导、管理全市新闻出版事业;拟订全市出版物市场的调控政策并组织实施;指导全市出版物的出版、印制和发行工作;负责全市新闻单位记者证申领、换发申报工作;负责著作权管理工作;拟订全市古籍整理出版规划并组织实施。 (十二)拟订全市文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施,推进科技信息化建设;指导、管理全市文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。 (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 临沂市文广新局部门预算包括:市文广新局预算、市文物局预算。 纳入临沂市文广新局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2015年部门预算表 表1.2015年临沂市文广新局收支预算总表 单位:万元
表2.2015年临沂市文广新局支出预算表 单位:万元
表3. 2015年“三公”经费支出预算表 单位:万元
第三部分 2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及市文物局的收入和支出纳入年度预算。 (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算为671.04万元,其中:财政拨款(补助)670.04万元,纳入预算管理的行政性收费1万元。 2015年支出预算为671.04万元,其中:工资福利支出346.45万元,对个人和家庭补助支出78.43万元,商品和服务支出65.36万元,离退休公用支出9.8万元,项目支出171万元。 三、“三公”经费预算情况 2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共41.99万元。 (一)因公出国(境)费预算0万元。 (二)公务用车购置和运行维护费预算38.99万元。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (三)公务接待费预算3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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